Faktúra 2190446
Dátum vyhotovenia: 28.5.2019
Faktúra doručená: 28.5.2019
Číslo objednávky: 374/2/Va/05/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Motor.oleje, spray WD, 117.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,26 EUR
ceny sú vrátane DPH