Faktúra 2190437
Dátum vyhotovenia:
24.5.2019
Faktúra doručená:
29.5.2019
Číslo objednávky:
361/2/Sv/05/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -voz.+mechan.,náradie, 181.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,56 EUR
ceny sú vrátane DPH