Faktúra 2190428
Dátum vyhotovenia: 20.5.2019
Faktúra doručená: 28.5.2019
Číslo objednávky: 320/2/Ku/05/2019
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 208.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,92 EUR
ceny sú vrátane DPH