Faktúra 2190411
Dátum vyhotovenia:
13.5.2019
Faktúra doručená:
16.5.2019
Číslo objednávky:
89/2/Fe/02/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň fr.2/5 - IL (výspravky), 50.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,10 EUR
ceny sú vrátane DPH