Faktúra 2190408
Dátum vyhotovenia: 13.5.2019
Faktúra doručená: 20.5.2019
Číslo objednávky: 317/2/Ku/05/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - PB, 1820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH