Faktúra 2190329
Dátum vyhotovenia: 23.4.2019
Faktúra doručená: 25.4.2019
Číslo objednávky: 293/2/Pa/04/2019
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (PB, PU), 80.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
96,20 EUR
ceny sú vrátane DPH