Faktúra 2190325
Dátum vyhotovenia: 16.4.2019
Faktúra doručená: 25.4.2019
Číslo objednávky: 89/2/Fe/02/2019
Číslo zmluvy: 6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kameň fr. 2/5 (výspravky), 99.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
119,42 EUR
ceny sú vrátane DPH