Faktúra 2190324
Dátum vyhotovenia: 12.4.2019
Faktúra doručená: 25.4.2019
Číslo objednávky: 243/2/Ku/04/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,40 EUR
ceny sú vrátane DPH