Faktúra 2190296
Dátum vyhotovenia: 12.4.2019
Faktúra doručená: 16.4.2019
Číslo objednávky: 229/2/Ku/04/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia -PB, 2410 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 892,00 EUR
ceny sú vrátane DPH