Faktúra 2190293
Dátum vyhotovenia:
3.4.2019
Faktúra doručená:
15.4.2019
Číslo objednávky:
214/2/Ku/04/2019
Dodávateľ
Linde Gas k.s.
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Tuhovska 3
831 06 Bratislava
IČO: 31373861
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom plyn.fliaš 01.04.-31.12.2019, 457.56 EUR
Názov položky:
Nájom plyn.fliaš 01.01.-31.03.2020, 152.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
732,10 EUR
ceny sú vrátane DPH