Faktúra 2190278
Dátum vyhotovenia: 9.4.2019
Faktúra doručená: 11.4.2019
Číslo objednávky: 222/2/Sv/04/2019;235/2/Ms
Číslo zmluvy: 64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely na vozidlá, 110.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
133,08 EUR
ceny sú vrátane DPH