Faktúra 2190184
Dátum vyhotovenia: 1.3.2019
Faktúra doručená: 5.3.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef.hovory 2/19, 367.71 EUR
Názov položky:
Telef.hovory 2/19 -zrážka zamestnanci, 18.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
386,20 EUR
ceny sú vrátane DPH