Faktúra 2190131
Dátum vyhotovenia: 1.2.2019
Faktúra doručená: 14.2.2019
Číslo objednávky: 82/2/Ms/01/2019
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
162,00 EUR
ceny sú vrátane DPH