Faktúra 2190121
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 12.2.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU -vyúčt. 1/19, 145.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,69 EUR
ceny sú vrátane DPH