Faktúra 2190089
Dátum vyhotovenia: 30.1.2019
Faktúra doručená: 7.2.2019
Číslo objednávky: 01/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ techn. -PU, IL, 8167.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 801,04 EUR
ceny sú vrátane DPH