Faktúra 2190083
Dátum vyhotovenia: 1.2.2019
Faktúra doručená: 7.2.2019
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telef.hovory 1/19, 372.85 EUR
Názov položky:
Telef.hovory 1/19 -zrážka zamestnanci, 34.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
407,53 EUR
ceny sú vrátane DPH