Faktúra 2180975
Dátum vyhotovenia: 31.12.2018
Faktúra doručená: 17.1.2019
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL - vyúčt. 01-12/2018, -211.38 EUR