Faktúra 2180938
Dátum vyhotovenia: 18.12.2018
Faktúra doručená: 20.12.2018
Číslo objednávky: 755/2/St/12/2018
Číslo zmluvy: 1/4/2018
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 732.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
878,75 EUR
ceny sú vrátane DPH