Faktúra 2180800
Dátum vyhotovenia: 5.11.2018
Faktúra doručená: 8.11.2018
Číslo objednávky: 37/4/Iš/08/2018
Číslo zmluvy: 07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ techn. -IL, PU, 4095.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 915,01 EUR
ceny sú vrátane DPH