Faktúra 2180795
Dátum vyhotovenia:
2.11.2018
Faktúra doručená:
7.11.2018
Číslo objednávky:
663/2/Ku/11/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba na VDZ c.II/574, 15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,00 EUR
ceny sú vrátane DPH