Faktúra 2180737
Dátum vyhotovenia: 30.9.2018
Faktúra doručená: 15.10.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PB -vyúčt. 9/18, 276.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
332,27 EUR
ceny sú vrátane DPH