Faktúra 2180559
Dátum vyhotovenia: 10.8.2018
Faktúra doručená: 15.8.2018
Číslo objednávky: 477/2/Fe/08/2018
Číslo zmluvy: 20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes 3t -IL, 1446 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,20 EUR
ceny sú vrátane DPH