Faktúra 2180379
Dátum vyhotovenia: 31.5.2018
Faktúra doručená: 14.6.2018
Číslo zmluvy: 103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PB 27.4.-29.5.2018, 20.46 EUR
Názov položky:
Stočné PB 27.4.-29.5.2018, 22.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,52 EUR
ceny sú vrátane DPH