Faktúra 2180168
Dátum vyhotovenia: 28.2.2018
Faktúra doručená: 13.3.2018
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia PU -vyúčt. 2/18 , 87.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
105,59 EUR
ceny sú vrátane DPH