Faktúra 2180147
Dátum vyhotovenia: 27.2.2018
Faktúra doručená: 8.3.2018
Číslo objednávky: 23/2/Su/01/2018
Číslo zmluvy: 55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu po DN -Plevník, Man.Tiesňava, 134.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,40 EUR
ceny sú vrátane DPH