Faktúra 2170930
Dátum vyhotovenia: 1.12.2017
Faktúra doručená: 4.12.2017
Číslo objednávky: 744/2/Va/11/2017
Číslo zmluvy: 56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
39,60 EUR
ceny sú vrátane DPH