Faktúra 2170865
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Faktúra doručená: 13.11.2017
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša -vyúčt.10/2017, 46.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
46,52 EUR
ceny sú vrátane DPH