Faktúra 2170449
Dátum vyhotovenia: 5.6.2017
Faktúra doručená: 14.6.2017
Číslo objednávky: 314/2/Fe05/2017
Číslo zmluvy: 78/4/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND -pneu, -5.2 EUR