Faktúra 2170381
Dátum vyhotovenia: 30.4.2017
Faktúra doručená: 16.5.2017
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE PB 4/17 -vyúčt., -31.33 EUR