Faktúra 2170359
Dátum vyhotovenia: 26.4.2017
Faktúra doručená: 11.5.2017
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE Púchov 5/17, 111.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,03 EUR
ceny sú vrátane DPH