Faktúra 2170280
Dátum vyhotovenia: 31.3.2017
Faktúra doručená: 13.4.2017
Číslo zmluvy: 9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
EE PB 3/17 -vyúčt., 42.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,46 EUR
ceny sú vrátane DPH