Faktúra 2170168
Dátum vyhotovenia: 10.3.2017
Faktúra doručená: 13.3.2017
Číslo objednávky: 119/2/Vá/03/2017
Číslo zmluvy: 107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.oleje, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,00 EUR
ceny sú vrátane DPH