Faktúra 2170028
Dátum vyhotovenia: 11.1.2017
Faktúra doručená: 25.1.2017
Číslo objednávky: 05/2/Vá/01/2017
Číslo zmluvy: 49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 225.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,60 EUR
ceny sú vrátane DPH