Faktúra 2160733
Dátum vyhotovenia: 8.11.2016
Faktúra doručená: 18.11.2016
Číslo objednávky: 51/4/Mk/9/2016
Číslo zmluvy: 43/4/2015
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Údržba ciest mikrokobercami-II/507 Horovce-Led.Rovne, 28224 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 224,00 EUR
ceny sú vrátane DPH