Faktúra 2160629
Dátum vyhotovenia: 30.9.2016
Faktúra doručená: 12.10.2016
Číslo objednávky: 438/2/Vá/09/2016
Číslo zmluvy: 49/4/2016
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
atr.náplne, 86.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,80 EUR
ceny sú vrátane DPH