Faktúra 2160613
Dátum vyhotovenia: 30.9.2016
Faktúra doručená: 5.10.2016
Číslo objednávky: 451/2/Fe/09/2016
Číslo zmluvy: 29/4/2016
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND, 318.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
381,84 EUR
ceny sú vrátane DPH