Faktúra 2160420
Dátum vyhotovenia:
29.6.2016
Faktúra doručená:
11.7.2016
Číslo objednávky:
273/2/Ku/06/2016
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,00 EUR
ceny sú vrátane DPH