Faktúra 2160394
Dátum vyhotovenia: 29.6.2016
Faktúra doručená: 1.7.2016
Číslo objednávky: 293/2/Fe/06/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatika,duša, 750.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
900,05 EUR
ceny sú vrátane DPH