Faktúra 2160386
Dátum vyhotovenia: 11.6.2016
Faktúra doručená: 29.6.2016
Číslo objednávky: 257/2/Fe/06/2016
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
flaga náplň, 158.74 EUR
Názov položky:
flaga náplň, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
158,75 EUR
ceny sú vrátane DPH