Faktúra 2160199
Dátum vyhotovenia: 11.4.2016
Faktúra doručená: 12.4.2016
Číslo zmluvy: 109/4/2015
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
kameň, 156.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,22 EUR
ceny sú vrátane DPH