Faktúra 2150812
Dátum vyhotovenia: 16.11.2015
Faktúra doručená: 26.11.2015
Číslo objednávky: 486/2/Pa/11/2015
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
žiarovky, 10.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10,45 EUR
ceny sú vrátane DPH