Faktúra 2150779
Dátum vyhotovenia: 16.11.2015
Faktúra doručená: 19.11.2015
Číslo objednávky: 494/2/Ku/11/2015
Dodávateľ
DOPRAVOSPOL spol s r.o.
Milochov 275
01706 Považská Bystrica
IČO: 00652261
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
beton, 62.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH