Faktúra 2150753
Dátum vyhotovenia: 31.10.2015
Faktúra doručená: 31.10.2015
Číslo objednávky: 470/2/Ku/10/2015
Dodávateľ
DOPRAVOSPOL spol s r.o.
Milochov 275
01706 Považská Bystrica
IČO: 00652261
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
beton, 62.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH