Faktúra 2150666
Dátum vyhotovenia: 7.10.2015
Faktúra doručená: 7.10.2015
Číslo zmluvy: 12/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia Beluša 9/15, 11.29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11,29 EUR
ceny sú vrátane DPH