Faktúra 2150639
Dátum vyhotovenia: 30.9.2015
Faktúra doručená: 30.9.2015
Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
mobily 9/15, 164.58 EUR
Názov položky:
mobily 9/15, 590.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
755,38 EUR
ceny sú vrátane DPH