Faktúra 1250057
Dátum vyhotovenia:
31.1.2025
Faktúra doručená:
3.2.2025
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/2025, 292.87 EUR
Názov položky:
Benzín 01/2025, 31.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
398,71 EUR
ceny sú vrátane DPH