Faktúra 1250021
Dátum vyhotovenia:
16.1.2025
Faktúra doručená:
21.1.2025
Číslo objednávky:
02/4/Hr/01/2025
Číslo zmluvy:
138/4/2024
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, MY, 66326.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81 581,47 EUR
ceny sú vrátane DPH