Faktúra 1241052
Dátum vyhotovenia:
1.1.2025
Faktúra doručená:
7.1.2025
Číslo zmluvy:
2024/1118
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mobily 12/2024 hovory, 275.13 EUR
Názov položky:
Mobily 12/2024 hovory, 58.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
333,58 EUR
ceny sú vrátane DPH