Faktúra 1241020
Dátum vyhotovenia:
13.12.2024
Faktúra doručená:
16.12.2024
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/24 NM, 51.91 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 11-12/24 NM, 55.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,68 EUR
ceny sú vrátane DPH