Faktúra 1241007
Dátum vyhotovenia: 10.12.2024
Faktúra doručená: 12.12.2024
Číslo zmluvy: 7010/31/2002
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umýv. stola NM, 695.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
834,04 EUR
ceny sú vrátane DPH